Acesse no menu do ERP a opção CADASTROS > OPERADORES DE CAIXA
Se o operador não estiver cadastrado clique na guia "Cadastro", selecione as filiais que ele terá acesso, informe nome do operador e se ele irá poderá cancelar venda do Frente de Caixa você deve preencher SENHA e habilitar a opção "Permite Excluir Venda no Frente de Caixa".
Se o operador de caixa já estiver cadastrado clique na guia "Buscar" e depois clique no icone no respectivo operador que deseja alterar a senha ou liberar para exclusão de venda no Frente de Caixa, informe a nova senha no campo "Senha do Operador" e deve estar habilitado a opção "Permite Excluir Venda no Frente de Caixa" para que o operador consiga excluir venda.
Depois efetue um carga de operadores de caixa no programa do Frente de Caixa.
No Frente de Caixa acesse F6 e depois clique em "Carregar Vendedores e Operadores"
No Frente de Caixa, quando é dado o comando para cancelar cupom ou item do cupom, a combinação da senha é CÓDIGO DO OPERADOR + SENHA, exemplo: se o código do operador é 34 e senha 123, deverá ser digitado no campo de senha: 34123 e depois pressione F5 ou clique no botão de “Ok”
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