O procedimento para emissão de NFe de Entrada tem a mesma sequencia da nota de saída avulsa, com duas diferenças:
No menu acesse VENDAS > EMISSÃO NFE AVULSA/DEVOLUÇÃO, informe os itens e depois clique em
e em "PRODUTOS" depois de selecionar o "DESTINO" e selecionar o tipo da operação como "ENTRADA" informe o CFOP de ENTRADA, caso não saiba, a sua contabilidade poderá informar:
Para Gerar a nota clique em
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.